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修改码: | xx公司 质量管理程序文件 | 编号: 批准: 年 月 页码:1/2 | ||||||
1.0 目的 制定管理评审程序,以确保本公司质量体系的有效性和适用性. 2.0 适用范围 本程序适用于公司管理评审活动. 3.0 职责 3.1 《管理评审计划》由质检部负责制定,管理者代表审核,总经理核准. 3.2 管理评审由总经理主持. 3.3 《管理评审报告》中提出的改进措施由各相关部门负责实施. 3.4 组织改进措施实施的跟踪检查和验证由质检部负责. 3.5 有关管理评审的记录和归档由质检部负责. 4.0 定义 无. 5.0 作业内容 5.1 管理评审每年至少进行一次,遇有以下情况时总经理有权适时组织实施管理评审: 5.1.1 出现重大质量事故时. 5.1.2 由于法律法规、ISO标准或其它因素的变动而导致公司质量体系有变动需要时. 5.2 质检部于管理评审会议前一周制定《管理评审计划》, 交管理者代表审核,并呈总经理核准. 5.3 《管理评审计划》经总经理核准后,由质检部下发至各相关部门. 5.4 总经理应亲自参加并担任管理评审,公司主任级以上干部参加管理评审会议. 5.5 管理评审会议一般包含以下内容: 5.5.1 质量方针和质量目标的贯彻实施情况. | ||||||||
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管理评审程序 | ||||||||
5.5.2 质量体系实施的符合性及体系文件的修改和补充情况 5.5.3 产品的质量状况. 5.5.4 内部质量审核的结果及纠正措施的实施情况. 5.5.5 质量体系与外部环境(新技术、市场、社会要求等)的适宜性. 5.6 会议记录的整理与下发 5.6.1 管理评审由质检部进行记录并整理形成《管理评审报告》. 5.6.2 《管理评审报告》由管理者代表审核,总经理核准后下发至相关部门. 5.7 各相关部门负责实施《管理评审报告》中提出的改进措施. 5.8 质检部按《纠正和预防措施管理程序》组织对改进措施的实施及效果的验证确认. 5.9 有关管理评审的记录由质检部整理存档. 6. 0相关文件/资料 6.1 《纠正和预防措施管理程序》 7.0 使用表单 编号 保存期限 7.1 《管理评审计划》 三年 7.2 《管理评审报告》 三年 8.0 附件 无 | ||||||||
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